近日,德城区审计局召集全区7个镇街、23个部门单位内部审计科室负责人,召开预算执行审计预审工作部署会,强调将预审工作放在重要位置,要求各单位预先开展年度内部预算执行审计。
该局将“审计资源”与“科技强审”相结合,梳理历年全区预算执行审计发现的问题形成常见问题清单,并共享给内部审计单位。同时,将内部审计工作流程、审计整改认定办法及整改标准等经验进行整理和总结,作为年度预算执行预审的重要参考。以“科技强审”为抓手,依托全市常态化智慧经济体检平台,带领内审人员完善审计模型,进行数据分析,形成问题疑点,要求各部门单位协同核查,并将核实情况纳入内部审计报告。同时,在各部门预审工作开展过程中,业务指导小组以电话沟通、上门指导等方式对预审工作进行动态监管,指导内审部门严格按照审计流程进行精准定性、规范取证,有序推进预审工作顺利进行。 (姚媛)